内部审计处

内部审计处

mg冰球突破豪华版试玩网站董事会于1981年成立了内部审计办公室. 大学的政策是继续支持内部审计处作为职员的职能,并作为独立的评价职能,审查和评价大学的业务或行政活动,为管理层和董事会提供服务. 内部审计办公室向高级副总裁业务事务负责 & 金融 & 首席财务官,并在必要时直接接触总统和董事会.

内部审计处的主要目标是协助大学的各级管理人员和董事会成员有效地履行他们的职责,并带来“一个系统的, 有纪律的方法来评估和提高风险管理的有效性, 控制, 和治理程序”(IIA国际标准). 当咨询, 内部稽核处提供独立的内部控制装置,透过该装置,大学管理层可确保:

  • 高效和有效地执行业务计划和预算,
  • 遵守政策和程序,
  • 绩效标准是有效的,而且
  • 记录和报告是可靠的(数据完整性).

为此目的, 内部审计将为管理层提供分析, 建议, 法律顾问, 以及有关审查活动的信息.